财务办公——报销篇
1、如果涉及需要员工个人垫付费用的时候,我们要首先了解公司的报销制度与报下流程,及关于支出这笔费用的审批流程,如差旅费,例如某家公司出差需要批准后方可出差,这是就要按照流程先申请出差,当审批结束后出差,当完成出差回到公司后,报销差旅费。


2、按发票分类填写费用报销单,差旅费填写差旅报销单,按出差时间顺序,住宿时间顺序黏贴发票,将审批完的出差审批,粘贴上作为附件。



3、粘贴完成后,找到上级领导签字审批后,将报销单交予财务做好交接登记,登财务审核后,出纳会安排付款,会计记账归档,本次报销完成。


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