金蝶k3固定资产如何反结账

2025-10-01 16:21:03

1、首先,进入固定资产模块。

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2、然后,点击 期末处理—耻裹各期末结账,会弹出一个结账的对话框,点击开始即可。结账后,会杰婶发现系统的泛始右下角的所属期间,自动变为下一期间。

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3、反结账的步骤

同样是先进入固定资产模块,再同时按Shift+点击期末结账。就会弹出反结账对话框。

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