次月发票冲红字怎么弄
1、登入开票软件,进入开票系统
2、点击“红字发票信息表”,选择“专用发票信息表填开”
3、选择“销售方申请”,填写冲红发票信息,点击下一步
4、核对发票信息,点击“打印”
5、账务处理:借:主营业务收入 xx
应交税费—增值税(销项税)
贷:银行存款/应收账款
6、涉及退货退款,还需结转成本,借:库存现金
贷:主营业务成本
声明:本网站引用、摘录或转载内容仅供网站访问者交流或参考,不代表本站立场,如存在版权或非法内容,请联系站长删除,联系邮箱:site.kefu@qq.com。
阅读量:66
阅读量:24
阅读量:30
阅读量:96
阅读量:89